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Revisa hasta 20 facturas de proveedores a la vez.

Sube los XML o pega los CUFE. Obtienes una tabla con el código, el NIT del emisor y del receptor con su dígito de verificación, fecha, total y la respuesta de la DIAN que trae cada archivo; descargas el CSV y una constancia fechada, y cada fila lleva el enlace a la consulta oficial. Ningún archivo sale de tu computador.

Sube hasta 20 XML de facturas (Invoice o AttachedDocument) o pega hasta 20 CUFE, uno por línea.

Cómo usarlo en cuentas por pagar

Reúne los XML de la semana (los AttachedDocument que mandan los proveedores traen la factura y la respuesta de la DIAN dentro), súbelos, escribe tu NIT y lee la tabla: las filas en rojo tienen algo que revisar antes de causar; las que dicen «receptor ajeno» no son facturas tuyas; las «validado» pasaron la validación previa de la DIAN cuando se emitieron. Después, para las que vas a pagar, abre el enlace oficial y confirma el estado actual una a una.

Guarda el CSV con la causación y la constancia con la hora de la revisión: es el rastro que un auditor pide cuando pregunta por qué se pagó una factura. Ni el CSV ni la constancia son certificados de la DIAN; son el registro de qué archivos revisaste y qué decían.